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下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是( ) A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人

时间:2018-06-21

下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是( )。

A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责

B.企业应当加强库存现金库存限额的管理

c.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金

D.明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限

答 案:A
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