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注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,且审计范围没有受到限制,则

时间:2017-08-12

注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,且审计范围没有受到限制,则需要对财务报告内部控制( )。

A.在强调事项段中说明

B.发表否定意见

C.发表保留意见

D.发表无法表示意见

答 案:B
增加强调事项段的前提是注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷;内部控制审计业务不存在保留意见这一意见类型;审计范围未受限制时不宜发表无法表示意见。
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